9月20日-21日,公司組織開展了“三標(biāo)一體”綜合管理體系內(nèi)部審核,對(duì)管理體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行驗(yàn)證,檢查體系文件的執(zhí)行情況。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次審核,總經(jīng)理李杰輝在首次會(huì)議上強(qiáng)調(diào),內(nèi)審組要真實(shí)客觀反映問題,各部門要實(shí)事求是,積極配合檢查,不掩蓋問題。此次審核為期2天,分3個(gè)小組進(jìn)行。各審核組在審核前系統(tǒng)策劃、精心準(zhǔn)備,通過現(xiàn)場(chǎng)查閱、審核相關(guān)資料、詢問、抽查項(xiàng)目資料及實(shí)物審核等方式對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行了審核。內(nèi)審過程中,各審核組與受審核部門進(jìn)行了交流溝通,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行了探討,對(duì)相關(guān)要求加深了了解和認(rèn)識(shí)。
末次會(huì)議上,各審核組長(zhǎng)分別匯報(bào)了審核發(fā)現(xiàn)。對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題,會(huì)議嚴(yán)格明確了問題整改期限及具體整改要求。此次管理體系內(nèi)部審核結(jié)果表明,公司建立的管理體系文件符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況,日常工作基本按照文件要求開展,各項(xiàng)管理工作的過程控制意識(shí)不斷增強(qiáng),各流程運(yùn)作日趨完善和順暢。內(nèi)部審核是公司運(yùn)行自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進(jìn)的有效機(jī)制和保障制度。此次審核,查找出了公司體系運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié),提出了改善意見,助力公司綜合管理體系不斷完善,為公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提升保駕護(hù)航。